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Geschäftsreisen

From Parasol

Generelles

Es wird unterschieden zwischen Reisen, deren Kosten vom Kunden getragen werden (weiterberechenbare Reisen) und die Reisen, die dem Kunden nicht weiter in Rechnung gestellt werden (nicht weiterberechenbare Reisen). Es kann keine Buchung ohne Kostenstelle statt finden!

Diese Unterscheidung ist maßgebend für die Antragsart und wie wir sie abwickeln.

Bei Reisen für Produktionen ist der jeweilige Producer für die Koordination und Buchung zuständig. Hierzu arbeitet dieser mit einem Fachreisebüro zusammen.

Schreibt dazu eine eMail mit allen wichtigen Informationen an: service@parasol-island.com

Weiterberechenbare Reisen

Die Reisekosten werden zu 100% vom Kunden übernommen. Bsp. Reisen für Darsteller, Models, Influencer, .. oder gar Eure Reise wird für Euch bezahlt wie es meist bei Produktionen der Fall ist.


Option 1

Reisender gibt exaktes Briefing an Office Management: service@parasol-island.com

  • Name des oder der Reisenden
  • Datum wann bis wann
  • Von wo und wohin
  • Ausgewähltes Verkehrsmittel & konkreter Reisezeitpunkt (gerne Screenshot von bahn.de oder Flugauswahl)
  • Sitzplatz j/n
  • Gepäck (nur bei Flügen) j/n
  • Diese Unterkunft soll gebucht werden, gerne Screenshot, Zimmer-Art (DZ/EZ)
  • Projektnummer
  • Geld: V-Geld, Geld wechseln
  • Unterkunft buchen
  • Restaurant buchen
  • Sonstiges


Beispiel für Anfrage einer Geschäftsreise:

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Nicht weiterberechenbare Reisen

Die nicht weiterberechenbare Reisen werden gleich gebucht wie die weiterberechenbaren Reisen. Hier werden die Reisen jedoch seitens von Parasol Island übernommen. Diese erfolgen grundsätzlich ohne Frühstück.



Erstattbare Reisekosten + Formulare für Arbeitnehmer

Jedes Teammitglied, ohne Ausnahme, ist dafür verantwortlich seine Reisekostenabrechnung komplett selbstständig anzufertigen und für Vollständigkeit zu sorgen.

Wenn Ihr für Parasol unterwegs seid, werden Euch folgende Kosten, gegen entsprechenden Nachweis bis zu den aufgeführten Obergrenzen erstattet. Belege, die außerhalb diesen Anforderungen liegen müssen 10 Tage vor Reiseantritt von Sebastian Druschel oder Moritz von Schrötter genehmigt werden.


Übernachtungskosten (Hotel national und international)

  • Wird in der Regel vom Front Office gebucht
  • Umfangreiche produktionsbedingte Reisen laufen entsprechend über den Producer/PA
  • Rechnung immer ergänzen mit den Namen der Personen die übernachtet haben und Projektnummer
  • Grundsätzlich werden Minibarentnahmen oder Sonderservices im Hotel NICHT erstattet (siehe Verpflegung)

Mietwagen

  • Buchungsklasse für Sixt: VW/Golf / Limousine (CLMR)
  • Buchungsklasse für Europecar: Audi A1 / Economy (HCMR)
  • Kennzeichen notieren
  • Tankquittungen nur in Verbindung mit der Anmietung eines Mietwagens.

Finde mehr Infos zu Mietwagen hier

Bahn national und international

  • 2. Klasse

Flugzeug national und international

  • günstigste Verbindung
  • Economy Class
  • Flugzeiten außerhalb der offiziellen Arbeitszeit

Taxibelege

  • bis max. 20,-- Euro / Fahrt
  • Kosten privater Fahrdienste werden nicht erstattet

Öffentliche Verkehrsmittel

  • In Höhe der Fahrkosten

Drive Now

  • In Höhe der Fahrtkosten

Telefonkostenerstattung

  • In Höhe der Auslagen gegen Vorlage des Einzelverbindungsnachweises.

Fahrkostenerstattung bei Nutzung des eigenen PKW´s

  • Die Erstattung erfolgt analog der geltenden Steuersätze (Stand 10/2013 sind das 0,30 Euro /km) und wird über das Gehalt abgerechnet.

Formulare

Alle notwendigen Formulare, die Ihr für die Reiseerstattung benötigt und wo Ihr sie findet, gibt es hier: Vorlagen#Dokumentenvorlagen

Erstattungsvorgang Reisekosten

Die ausgefüllten Belege sendet Ihr direkt an die Buchhaltung.