Jump to content

Reisekosten abrechnen: Difference between revisions

From Parasol
No edit summary
 
No edit summary
Tag: visualeditor
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
==Erstattbare Reisekosten für Arbeitnehmer==
==Erstattbare Reisekosten + Formulare für Arbeitnehmer==
Jedes Teammitglied, ohne Ausnahme, ist dafür verantworlichh seine Reisekostenabrechnung komplett selbstständig anzufertigen und für Vollstädnigkeit zu sorgen.
Jedes Teammitglied, ohne Ausnahme, ist dafür verantwortlich seine Reisekostenabrechnung komplett selbstständig anzufertigen und für Vollständigkeit zu sorgen.
 
Wenn Ihr für Parasol unterwegs seid, werden Euch folgende Kosten, gegen entsprechenden Nachweis bis zu den aufgeführten Obergrenzen erstattet. Belege, die außerhalb diesen Anforderungen liegen müssen 10 Tage vor Reiseantritt von Sebastian Druschel oder Moritz von Schrötter genehmigt werden.
 
 
'''Übernachtungskosten (Hotel national und international)'''


Wenn Ihr für Parasol unterwegs seid, werden Euch folgende Kosten, gegen entsprechenden Nachweis bis zu den aufgeführten Obergrenzen erstattet. Belege, die außerhalb diesen Anforderungen liegen müssen 10 Tage vor Reiseantritt von s.Druschel oder m.vSchrötter genehmigt werden.
===Übernachtungskosten (Hotel national und international)===
*Wird in der Regel vom Front Office gebucht
*Wird in der Regel vom Front Office gebucht
*Umfangreiche produktionsbedingte Reisen laufen entsprechend über den Producer/PA bzw. über ein Reisebüro
*Umfangreiche produktionsbedingte Reisen laufen entsprechend über den Producer/PA
*Reisebüro: Voya.ai, hier gehts zur Anleitung
*Rechnung immer ergänzen mit den Namen der Personen die übernachtet haben und Projektnummer
*80,-- Euro / Nacht netto
*Rechnung immer ergänzen mit den Namen der Personen die übernachtet haben.
*Grundsätzlich werden Minibarentnahmen oder Sonderservices im Hotel NICHT erstattet (siehe Verpflegung)
*Grundsätzlich werden Minibarentnahmen oder Sonderservices im Hotel NICHT erstattet (siehe Verpflegung)


===Verpflegung (mit den entsprechenden Belegen)===
'''Mietwagen'''
*Verpflegungsmehraufwand bei mehr als 24 Stunden Abwesenheit: 24,-- Euro / Tag
*Verpflegungsmehraufwand bei 14 – 24 Stunden Abwesenheit : 12,-- Euro / Tag
*Frühstück im Hotel kann mit diesen Betragsgrenzen verrechnet werden.


===Mietwagen===
*Buchungsklasse für Sixt: VW/Golf  / Limousine (CLMR)
*Buchungsklasse für Sixt: VW/Golf  / Limousine (CLMR)
*Buchungsklasse für Europecar: Audi A1 / Economy (HCMR)
*Buchungsklasse für Europecar: Audi A1 / Economy (HCMR)
Line 24: Line 21:
Finde mehr Infos zu Mietwagen [[Mietwagen|hier]]
Finde mehr Infos zu Mietwagen [[Mietwagen|hier]]


===Bahn national und international===
'''Bahn national und international'''
 
*2. Klasse
*2. Klasse


===Flugzeug national und international===
'''Flugzeug national und international'''
 
*günstigste Verbindung
*günstigste Verbindung
*Economy Class
*Economy Class
*Flugzeiten außerhalb der offiziellen Arbeitszeit
*Flugzeiten außerhalb der offiziellen Arbeitszeit


===Taxibelege===
'''Taxibelege'''
 
*bis max. 20,-- Euro / Fahrt
*bis max. 20,-- Euro / Fahrt
*Kosten privater Fahrdienste werden nicht erstattet
*Kosten privater Fahrdienste werden nicht erstattet


===Öffentliche Verkehrsmittel===
'''Öffentliche Verkehrsmittel'''
 
*In Höhe der Fahrkosten
*In Höhe der Fahrkosten


===Drive Now===
'''Drive Now'''
 
*In Höhe der Fahrtkosten
*In Höhe der Fahrtkosten


===Telefonkostenerstattung===
'''Telefonkostenerstattung'''
 
*In Höhe der Auslagen gegen Vorlage des Einzelverbindungsnachweises.
*In Höhe der Auslagen gegen Vorlage des Einzelverbindungsnachweises.


===Fahrkostenerstattung bei Nutzung des eigenen PKW´s===
'''Fahrkostenerstattung bei Nutzung des eigenen PKW´s'''
*Die Erstattung erfolgt analog der geltenden Steuersätze (Stand 10/2013 sind das 0,30 Euro /km) und wird über das Gehalt abgerechnet. Deine vorbereitete Abrechnung reichst du zur Prüfung dem Front Office ein.


*Die Erstattung erfolgt analog der geltenden Steuersätze (Stand 10/2013 sind das 0,30 Euro /km) und wird über das Gehalt abgerechnet.


'''Formulare'''


[[Geschäftsreisen]]
Alle notwendigen Formulare, die Ihr für die Reiseerstattung benötigt und wo Ihr sie findet, gibt es hier:  
 
==Formulare==
===Formular zum Abrechnen von Reisekosten - Deckblatt===
siehe unter '''"Vorlagen"''' hier:
[[Vorlagen#Dokumentenvorlagen]]
 
===Formular zum Abrechnen von Taxikosten===
siehe unter '''"Vorlagen"''' hier:
[[Vorlagen#Dokumentenvorlagen]]
 
===Formular zum Abrechnen von Tankbelegen===
siehe unter '''"Vorlagen"''' hier:
[[Vorlagen#Dokumentenvorlagen]]
 
===Formular zum Abrechnen von Fahrkostenerstattung bei Nutzung des eigenen PKW´s===
siehe unter '''"Vorlagen"''' hier:
[[Vorlagen#Dokumentenvorlagen]]<br />
<br />
Bitte vermerkt euren Namen auf dem Deckblatt.
 
===Formular zum Abrechnen von Telefonkosten===
siehe unter '''"Vorlagen"''' hier:
[[Vorlagen#Dokumentenvorlagen]]
 
===Formular zum Abrechnen von  Bewirtungskosten===
siehe unter '''"Vorlagen"''' hier:
[[Vorlagen#Dokumentenvorlagen]]
[[Vorlagen#Dokumentenvorlagen]]


==Erstattungs-Vorgang Reisekosten==
==Erstattungsvorgang Reisekosten==
Die ausgefüllten Belege dem Front Office vorlegen. Dort erhaltet ihr bei kleineren Beträgen nach Möglichkeit die Auslagen sofort erstattet. Andernfalls wird Euch der Betrag kurzfristig überwiesen. In diesem Fall notiert bitte Eure Kontonummer auf dem Beleg.
Die ausgefüllten Belege sendet Ihr direkt an die Buchhaltung.

Latest revision as of 10:25, 2 April 2020

Erstattbare Reisekosten + Formulare für Arbeitnehmer

[edit]

Jedes Teammitglied, ohne Ausnahme, ist dafür verantwortlich seine Reisekostenabrechnung komplett selbstständig anzufertigen und für Vollständigkeit zu sorgen.

Wenn Ihr für Parasol unterwegs seid, werden Euch folgende Kosten, gegen entsprechenden Nachweis bis zu den aufgeführten Obergrenzen erstattet. Belege, die außerhalb diesen Anforderungen liegen müssen 10 Tage vor Reiseantritt von Sebastian Druschel oder Moritz von Schrötter genehmigt werden.


Übernachtungskosten (Hotel national und international)

  • Wird in der Regel vom Front Office gebucht
  • Umfangreiche produktionsbedingte Reisen laufen entsprechend über den Producer/PA
  • Rechnung immer ergänzen mit den Namen der Personen die übernachtet haben und Projektnummer
  • Grundsätzlich werden Minibarentnahmen oder Sonderservices im Hotel NICHT erstattet (siehe Verpflegung)

Mietwagen

  • Buchungsklasse für Sixt: VW/Golf / Limousine (CLMR)
  • Buchungsklasse für Europecar: Audi A1 / Economy (HCMR)
  • Kennzeichen notieren
  • Tankquittungen nur in Verbindung mit der Anmietung eines Mietwagens.

Finde mehr Infos zu Mietwagen hier

Bahn national und international

  • 2. Klasse

Flugzeug national und international

  • günstigste Verbindung
  • Economy Class
  • Flugzeiten außerhalb der offiziellen Arbeitszeit

Taxibelege

  • bis max. 20,-- Euro / Fahrt
  • Kosten privater Fahrdienste werden nicht erstattet

Öffentliche Verkehrsmittel

  • In Höhe der Fahrkosten

Drive Now

  • In Höhe der Fahrtkosten

Telefonkostenerstattung

  • In Höhe der Auslagen gegen Vorlage des Einzelverbindungsnachweises.

Fahrkostenerstattung bei Nutzung des eigenen PKW´s

  • Die Erstattung erfolgt analog der geltenden Steuersätze (Stand 10/2013 sind das 0,30 Euro /km) und wird über das Gehalt abgerechnet.

Formulare

Alle notwendigen Formulare, die Ihr für die Reiseerstattung benötigt und wo Ihr sie findet, gibt es hier: Vorlagen#Dokumentenvorlagen

Erstattungsvorgang Reisekosten

[edit]

Die ausgefüllten Belege sendet Ihr direkt an die Buchhaltung.